Кузбасская Топливная Компания (KBTK)
Черная металлургия, добыча угля и железной руды
Итоги 2012 г.: без особого блеска
КТК представила отчетность за 2012 год по МСФО. Отметим, что финансовые показатели оказались в русле наших прогнозов. Выручка снизилась на 3% год к году, составив 23,1 млрд руб., на фоне падения продаж угля. Себестоимость снизилась на 2% в результате осуществления программы по снижению издержек, осуществлённой во 2 полугодии 2012 года. При этом подвели коммерческие, административные и прочие расходы, которые в 2012 году выросли на 9% до 1,8 млрд руб. в связи с индексацией заработной платы персоналу. В результате операционная прибыль компании снизилась на 19% год к году, составив 2,3 млрд руб. Итог по финансовым статьям оказался плюсовым в отличие от предыдущего года, благодаря положительным курсовым разницам по валютным кредитам (их доля составляет 56% кредитного портфеля компании). В итоге чистая прибыль составила 1,8 млрд руб., сократившись на 10% год к году.
Главным событием отчетного года для Кузбасской Топливной Компании стало окончание строительства второй обогатительной фабрики «Каскад-2», которая готовится выйти на проектную мощность во 2 квартале 2013 г. Руководство компании намерено направить на капиталовложения в 2013 году, 30 млн долл., одна часть из которых будет направлена на ввод в эксплуатацию «Каскад-2», а другая – на реализацию еще двух проектов: возведение третьей обогатительной фабрики на разрезе «Виноградовский» и разработка лицензионного участка «Брянский».
Напомним, что стратегия развития компании предусматривает строительство трех обогатительных фабрик, что призвано улучшить качество продукции и увеличить конкурентоспособность компании. Также помимо этого планируется наращивание объемов добычи на трех существующих разрезах за счет их выхода на проектную мощность 11 млн. тонн, а также за счёт разработки Брянского угольного разреза. В 2015 году компания планирует произвести 12,3 млн тонн угля за счет ввода в эксплуатацию этого четвертого разреза. Однако в 2013 году в части добычи угля пока прорыва не ожидается, объемы останутся на уровне 2012 года - 8,7 млн. тонн. В целом же в 2013 г. компания планирует реализовать 10,7 тыс. тонн угля, из них 2 млн. тонн она приобретет для перепродажи.
В дополнение ко всему добавим, что компания продолжает осуществление масштабной программы по сокращению расходов, которая затрагивает все виды входящих ресурсов и услуг. В частности в феврале 2013 года Компания вышла из состава участников ассоциированного ООО «Кузбасская Транспортная Компания» и заключила долгосрочный договор оказания услуг по транспортировке угля на 2013-2018 годы с новым владельцем этого актива ООО «ЗапСиб-Транссервис».
Мы ожидаем, что чистая прибыль компании в ближайшие пару лет будет находиться на уровне 2-2,5 млрд руб. Исходя из текущих котировок компании торгуется с P/E 2013 -4 и на данный момент в число наших приоритетов не входит.
Комментарии 4
Александр Шадрин
Александр Мальцев
Артем Абалов